来源:盐田区审计局发布时间:2026-05-26
为全面掌握我区预算单位、国有企业内部审计工作开展实情,精准破解基层内审工作堵点难点,切实履行审计机关对内审工作的监督、指导、服务职责,持续推动全区内部审计工作标准化、规范化提质升级,近日,盐田区审计局组建专项调研小组,赴有关单位开展内部审计工作专题调研座谈。围绕单位内审制度建设、机构人员设置、年度项目开展、日常监督履职、问题整改落实等重点工作深入交流探讨。同时调研小组对内审项目计划编制、组织实施、问题整改、档案归集等关键环节开展一对一业务指导。
为切实巩固调研成果、补齐全区内审工作短板,从制度层面规范内审工作秩序、压实主体责任,区审计局结合调研掌握的实际情况,研究印发《关于进一步规范内部审计工作的通知》,从层级管理、制度建设、履职尽责三个维度细化工作举措、明确工作要求,全方位推动我区内部审计工作提质增效、落地见效。
下一步,盐田区审计局将持续强化对内审工作的统筹指导和监督赋能,常态化开展交流研讨、督导检查,推动全区内部审计工作制度化、规范化、常态化运行,不断提升基层内部审计监督质效,为规范财政资金管理、守护国有资产安全、护航辖区经济社会高质量发展提供坚实审计保障。
扫一扫在手机上打开当前页