来源:深圳市盐田区审计局发布时间:2026-09-28
为切实履行审计机关对内部审计工作的指导监督职责,推动辖区内部审计规范化、专业化建设,以《深圳市审计局2026年度内部审计指导和监督工作方案》为指导,盐田区审计局组织开展内部审计现场指导检查。
本次检查选取2025年已实施内审项目的4家单位,包含2家国有企业、2家行政单位。检查坚持问题导向、规范导向、实效导向,采取政策传达、现场核查、座谈答疑的方式。一是落实市局工作部署要求。现场传达市局2026年度内部审计指导监督总体目标、重点任务及工作纪律,讲解内审规范化建设、质量管控、结果运用、制度落实等具体要求,督促单位对标最新内审工作标准,压实内部审计主体责任。二是核查内审项目规范化建设情况。对照内部审计工作评价指标及质量监督检查指引,检查各单位内审项目立项审批、审计组组成、通知书发出、方案制定审核、报告征求意见及出具、问题整改等全流程落实情况,夯实内审项目质量管理基础。三是重点检查内审重大事项请示报告及审批制度落实情况。重点核查各单位是否按规定定期向本单位党组(党委)报告重要内审事项,核查关键审计文书、重点环节是否严格落实单位主要负责人审批制度,压实单位主要负责人对内审工作的第一责任人职责。四是开展现场答疑交流。针对各单位在内审制度执行、项目选项、流程管理等方面存在的疑问和难点问题现场答疑解惑,提出整改规范建议,帮助内审人员厘清工作标准、规范操作流程,提出针对性优化建议。
本次指导检查,进一步压实了各单位内部审计主体责任,帮助各单位找准内审工作薄弱环节,进一步规范内审业务流程,夯实内部审计“第一道防线”。下一步,盐田区审计局将持续落实市局内审指导监督工作部署,健全内审指导监督长效机制,强化分类指导、跟踪督促,推动国家审计与内部审计贯通协同,持续提升辖区内部审计工作质量和效能,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、提质增效方面的作用,为盐田区经济社会高质量发展提供坚实审计保障。
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